在集團持續(xù)強化內部控制與財務管理的大背景下,為精準把控下屬子公司財務狀況,集團圍繞子公司財務收支審計工作重點,穩(wěn)步推進該項任務。
本周,依據(jù)集團財務管理與監(jiān)督要求,同時按照2025年內部審計工作計劃,正式向下屬子公司下發(fā)內部審計通知書,全面啟動財務收支審計工作。在審計通知書中詳細列明審計時間、審計范圍以及本次審計重點。審計內容聚焦于多個關鍵領域,重點關注審查收入的真實性、完整性,包括各類銷售收入、服務收入、投資收益等是否全部入賬;檢查支出的合規(guī)性、合理性,各項費用支出是否符合公司規(guī)定和相關法律法規(guī),有無超標準、超預算支出情況;核實財務收支的賬務處理是否準確,會計憑證、賬簿、報表是否真實、完整,旨在全方位確保子公司財務數(shù)據(jù)真實、合規(guī),助力優(yōu)化財務管理流程,為集團整體財務運營筑牢根基,同時為后續(xù)深入審查夯實工作基礎。
本周財務收支審計工作已順利開啟,前期準備扎實推進,后續(xù)我們會秉持嚴謹專業(yè)的態(tài)度,深度開展審計工作,及時揭示問題、提出有效建議,助力集團整體財務管理水平邁向新高度。